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      內控體系產品研究院

      浙江省 - 紹興市 創新主體
      主營業務

      咨詢

      擅長領域

      項目建議書,評估咨詢,管理咨詢

      聯系方式

      陳恬恬 (0575-88208004)

      業績獎項

      1、由資深審計、法務及法人治理團隊組成,為公司搭建有效且高效的內部控制框架。

      2、審計團隊每年完成20余家公司結算審計,10余家公司的管理審計、專項審計。

      3、法律團隊每年處理百余條法律咨詢事項,十余個法律訴訟案件。

      4、審計、法務聯合幫助公司多個并購業務完成盡職調查工作。


      詳細介紹

      Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

      1. Effectiveness and efficiency of operations.

      2. Reliability of financial reporting.

      3. Compliance with applicable laws and regulations.

      Internal control helps entities achieve important objectives and sustain and improve performance.

      內部控制廣義的定義為一個被董事會、管理層和其他人員影響的過程,旨在為以下目標達成提供合理的保證:

      1.有效且高效的執行。

      2.值得信賴的財務報告。

      3.合法合規

      內部控制幫助組織達到重要目標,維持和改進業績。


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